湖氵父镇:集中开展财务管理专项审计工作
发布日期:2016-12-20
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为了进一步加强对政府公共资金、资产、资源的监督管理,规范财务管理行为,根据《中华人民共和国审计法》规定以及镇党委、镇政府开展内部审计工作的要求,湖氵父镇开展了一轮为期一个多月的财务管理专项审计工作。由镇纪委、财政、审计等部门联合组成审计小组,对镇实验学校、老年学校、幼儿园、社区卫生服务中心的食堂账和公用事业中心所属物业公司账进行专项审计。
审计工作具体从五个方面开展:一是对各单位三年来的财务资料进行逐张查看过堂;二是听取各单位负责人对财务管理情况的汇报;三是对审计中发现的问题归类整理形成书面材料报镇主要领导;四是将审计中发现的问题及时反馈给各单位,督促做好整改;五是依据审计情况对财务管理制度作进一步的规范和完善。
通过财务管理专项审计,不仅提高了各单位对规范财务管理的重视程度,而且有利于及时发现财务管理中的问题,防范于未然,促使各单位对财务管理制度的执行更加具有刚性,走上更加健康、规范的发展道路。